Sistema de Control Interno
01 LEY 1474 de 2011 - Informes pormenorisados del estado de control internto
2012
- Estado de control interno 12 Marzo a 12 Julio 2012. Fecha de publicación 2012/07/13
- Estado de control interno Noviembre 2011 a Marzo de 2012. Fecha de publicación 2012/03/20
03 Informe seguimiento mapa de riesgos de corrupción
04 Congreso de la republica
2010
- Avance al Plan de Mejoramiento Contraloria
- Dictamen del Revisor Fiscal
- Informe Ejecutivo Sistema Control Interno
- Informe de Evaluacion Control Interno Contable
- Informe de Sistema Gestión de la Calidad
- Informe Revisoria Fiscal
- Estados Financieros
- Notas a los Estados Financieros
- Información para el Fenecimiento de la Cuenta
2009
- Avance al Plan de Mejoramiento Contraloria
- Dictamen del Revisor Fiscal
- Estados Financieros
- Informe Ejecutivo Sistema de Control Interno
- Informe de Evaluacion Control Interno Contable
- Informe de Sistema Gestión de la Calidad
- Informe Revisoria Fiscal
- Notas a los Estados Financieros
- Información para el Fenecimiento de la Cuenta
08 Programa auditoria conjunta MECI - Calidad
2025
- Programa anual auditorías internas
- Socialización plan de auditoría
- Plan de auditoría interna
- Informe final de auditoría
- Informe auditoría Subdirección Administrativa y Financiera
- Informe auditoría Contratación Bienes y Servicios
- Informe auditoría PQRS
- Informe auditoría Gestión de Recursos Físicos
- Apertura auditoria interna 2024-2025
- Socialización Auditoría
09 Mapa de Riesgos Institucional
2024
- Matriz de Riesgos Estratégica
- Seguimiento 1 a la Matriz de Riesgos Estratégica
- Seguimiento 2 a la Matriz de Riesgos Estratégica
2023
- Matriz de Riesgos Estratégica
- Seguimiento 1 a la Matriz de Riesgos Estratégica
- Seguimiento 2 a la Matriz de Riesgos Estratégica
2022
- Matriz de Riesgos Estratégica
- Seguimiento 1 a la Matriz de Riesgos Estratégica
- Seguimiento 2 a la Matriz de Riesgos Estratégica

